Forskjell mellom versjoner av «ENT:Konfigurasjon utgående faktura»

Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 78: Linje 78:
  
 
==EHF==
 
==EHF==
 +
PDF-kopi av faktura skal i følge EHF spesifikasjon IKKE legges ved. Imidlertid er det pr mars 2020 slik at de mange økonomisystemer ikke evner å vise EHF slik at den blir lesevennlig for mottaker.
 +
 +
Innstillingen "PDFVedleggEHF" slår av/på om PDF skal vedlegges som standard.
 +
 +
Det finnes en overstyring inne på den enkelte faktura.
 +
 
[[EHF]]
 
[[EHF]]

Revisjonen fra 12. mar. 2020 kl. 13:54

Utgående faktura

Følgende nøkkelord benyttes til formattering av faktura-pdf:

  • FaktUtgBunntekst: Bunnteksten kommer på fakturaens siste side. Her skriver du for eksempel leveringsbetingelser, forsinkelsesbetingelser mv.
  • FaktUtgFaktura: Overskriften som benyttes på faktura (positivt beløp), f.eks. Faktura
  • FaktUtgKreditnota: Overskriften som benyttes på kreditnota (negativt beløp), f.eks. Kreditnota
  • FaktUtgFooterLines: Angi antall linjer med tekst i bunntekstens avsenderfelt
  • FaktUtgFooterPos: Antall millimeter mm fra toppen av arket til bunntekst
  • FaktUtgLinjeSluttPos: Angi hvor langt ned på arket fakturalinjer kan komme før automatisk sideskift.
    • NB: Angis for nest siste linje.
  • FaktUtgLogoHoyde: Angi logoens høyde i millimeter.
  • FaktUtgTidligere: Angir ønsket ledetekst for tidligere á konto faktura

Nøkkelordet FaktUtgEpostKategori benyttes for kategorisering av epost med utgående faktura.

Nøkkelordet FaktUtgMetode angir overføringsmetode.

FaktUtgStatus angir og beskriver forskjellige status:

  • 1. Ny
  • 2. Godkjent
  • 3. Klar for regnskap
  • 8. Slettet
  • 9. Fakturert

Tekstene kan endres, men betydningen er som følger: 1 = ny, 2-7 = under arbeid, 8 = slettet, 9 = ferdig.

Nøkkelordet FaktUtgType benyttes for å angi forskjellige fakturatyper. Typen 1 benyttes for fast-sums kontrakter. Typen 2 benyttes for andre-baserte kontrakter og tilleggsarbeider. Disse summeres til forskjellige kontoer i prosjektregnskapet.

FaktUtgTypeStandard angir standard type.

Fakturagebyr

Konfigurasjon:

Entuf03.png

Fakturagebyr inngår ikke i á konto beløp beregning.

Øresavrunding

Konfigurasjon:

Entuf04.png

Øresavrunding inngår ikke i á konto beløp beregning.

Entuf05.png

Beregning av innestående

Innestående kan automatisk beregnes. Det er to nøkkelord som benyttes for beregningene.

  • FaktUtgInnestående: angi i % hvor mye innestående som skal beregnes.
  • FaktUtgMaxInneståendeAvTot: angi i % maximalt innestående beregnet av totalbeløpet.


Entuf01.png

Overføring utgående faktura

Tilgjengelige overføringsformater er:

  • 01. Tekst-fil
  • 10. Visma Global - Faktura / bilag
  • 11. Visma Business - Bunt / bilag
  • 20. Uni Micro - faktura (rectype 60/80)
NB! fakturanummer = bilagsnummer
  • 21. Uni Micro - fakturagrunnlag (rectype 85/86)


Nøkkelordene som hører til overføring av utgående faktura:

Entuf02.png

Standard formatering av ákonto-faktura

Settingen benyttes til å påvirke pdf-utformingen for ákonto-faktura.

Se Konfigurasjon -> Nøkkelord -> Pr gruppe -> Utgående Faktura -> AKontoViseKunDennePeriode

Entuf06.png

Setter standard-verdi for nye ákonto-faktura. Det kan med andre ord overstyres for den enkelte faktura.

Her beskrives forskjellene: Ákonto-faktura

EHF

PDF-kopi av faktura skal i følge EHF spesifikasjon IKKE legges ved. Imidlertid er det pr mars 2020 slik at de mange økonomisystemer ikke evner å vise EHF slik at den blir lesevennlig for mottaker.

Innstillingen "PDFVedleggEHF" slår av/på om PDF skal vedlegges som standard.

Det finnes en overstyring inne på den enkelte faktura.

EHF