Forskjell mellom versjoner av «ENT:Ordre»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søkLinje 38: | Linje 38: | ||
Det opprettes en faktura for hver ordre. Disse legges i fakturaoversikten "Nye" | Det opprettes en faktura for hver ordre. Disse legges i fakturaoversikten "Nye" | ||
+ | |||
+ | == Månedsrapport == | ||
+ | Månedsrapport - vare lager en rapport med ordre som er '''fakturert''' i valgt år og måned. | ||
+ | |||
+ | Rapporten ligner på: | ||
+ | |||
+ | [[file:ordre11.png]] |
Revisjonen fra 10. aug. 2020 kl. 13:18
Ordremodulen er laget for varesalg utenfor prosjekt.
Dette må til for å kunne bruke ordremodulen
- Ansatt/bruker må ha tilgang til modulen "Ordre"
- 1 eller flere Ordremaler må være definert
- Vareregister bør være definert, og må være definert for å få et rimelig riktig kostnadsbilde.
- Neste ordrenummer må settes i nøkkelordet "SerieOrdre"
Ordrebehandling
Ny ordre
Velg fanen Ordre, trykk![]()
Fyll inn overskrift, ansvarlig, kunde ref og velg eventuelt prosjekt ordren skal knyttes til. Trykk deretter
Ordrestatus
Ordrestatus benyttes til å bestemme hvor i løpet ordren er. Merk at:
- 7. Ordre - klar til faktura gjør at ordren legges i kø til fakturering.
- 9. Fakturert låser ordren.
Fakturere enkelt ordre
oppretter en faktura for ordren, og merker ordren som fakturert.
Kopiere ordre
brukes for å lage en kopi av ordren.
Fakturere flere
Menyvalget oppretter faktura for alle ordre som ligger i oversikten "Ordre - klar til faktura".
Det opprettes en faktura for hver ordre. Disse legges i fakturaoversikten "Nye"
Månedsrapport
Månedsrapport - vare lager en rapport med ordre som er fakturert i valgt år og måned.
Rapporten ligner på: